Dados do pagamento de número 09050004


  • Data do pagamento 09/05/2024
  • Valor 4.087,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.087,20 50901 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 499382

Dados do empenho de número 03050012
  • Empenho feito em 03/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: Y M GORAYEB SA NTOS
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '018-2023-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0005 - Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.055 - Ações da Proteção Social Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03050012 3 de maio de 2024 Empenho Realizado 4.087,20
03050005 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 4.087,20
09050004 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.087,20