Dados do pagamento de número 02020001


  • Data do pagamento 02/02/2024
  • Valor 8.954,12 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.954,12 20203 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 43566X

Dados do empenho de número 02010006
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: '001-2023FMS'
  • Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
  • Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO CO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010006 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 43.525,00
16010004 16 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 8.954,12
22010008 22 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.565,50
02020002 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.565,50
02020001 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 8.954,12
19020024 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.053,00
22020005 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.053,00
23020004 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 5.333,30
29020024 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.963,50
06030022 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.963,50
06030021 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.333,30
07030022 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.384,25
14030007 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.228,50
20030150 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.228,50
20030149 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.384,25
04040013 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 835,50
15040003 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 835,50
02050014 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.652,50
02050003 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.007,00
10050011 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.007,00
10050017 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.652,50
03060006 3 de junho de 2024 Liquidação Realizado 1.310,50