Dados do pagamento de número 21030002


  • Data do pagamento 21/03/2024
  • Valor 1.897,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.897,40 52508 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 81930

Dados do empenho de número 17010005
  • Empenho feito em 17/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: D.A. MACHADO S PORTS -ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '028-2023PMT-PE'
  • Unidade orçamentária: 006 - Sec. de Administração e Finanças
  • Função: 27 - Desporto e Lazer
  • Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
  • Programa de governo: 0006 - Governo Mais Perto de Você
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER. PREGÃO Nº028-2023PMT-PE E ARP-20230194.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17010005 17 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.897,40
08030001 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.897,40
21030002 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.897,40