Dados do pagamento de número 01030059


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 10,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10,00 30101 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 589969

Dados do empenho de número 02010072
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A TRAIRAO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Do Dir. da Crianaça e do Adolescen
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
  • Projeto / Atividade: 2.140 - Manutenção do Conselho Tutelar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: pagamentos de tarifas bancárias que incidem em folhas de pagamentos mensais, debitadas em contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA, conforme comprovantes bancários em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010072 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 260,00
30010141 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
30010021 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
09020034 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2,00
09020072 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2,00
01030059 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 10,00
01030007 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 10,00
11030104 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 2,00
11030017 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 2,00
02040031 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 10,00
02040125 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 10,00
30040026 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 10,00
30040059 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 10,00