Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 29040057
- Data do pagamento 29/04/2024
- Valor 19.535,20 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 13.855,28 | 42901 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 43566X |
Dados do empenho de número 02010214
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG-FMS-SEMS AT-EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivo lotados na Secretaría Municipal de Saúde-SEMSAT no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010214 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 252.000,00 |
26010067 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.534,92 |
30010099 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.534,92 |
28020130 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.010,54 |
01030108 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.010,54 |
27030106 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.005,87 |
02040053 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.005,87 |
26040039 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.535,20 |
29040057 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.535,20 |