Dados do pagamento de número 18040067


  • Data do pagamento 18/04/2024
  • Valor 786,84 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.825,36 0 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 43566X
N/A Débito 786,84 41803 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 43566X

Dados do empenho de número 02010262
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS-FMS-HOSPI TAL MUNICIPAL- TEMPORÁRIOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
  • Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: provisionamento orçamentário das obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal do pessoal temporário lotados no Hospital Municipal no exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010262 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 159.210,00
26010077 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 11.636,84
16020084 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 11.636,84
28020143 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 10.792,36
20030059 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 10.792,36
27030118 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 10.798,32
18040067 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 786,84
18040066 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 10.011,48
26040121 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 10.592,39
20050059 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 10.592,39