Dados do pagamento de número 01030099


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 5.312,64 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.066,61 30101 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 438480

Dados do empenho de número 02010365
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG-FMAS-CRI ANÇA FELIZ-TEM PORÁRIOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
  • Projeto / Atividade: 2.122 - Primeira Infância no SUAS-Programa Criança Feliz
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: provisionamento orçamentário da apropriação das obrigações trabalhistas, atendendo a Lei 4320/64, referente ao 13º salários do pessoal temporário, lotados no Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, no exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010365 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.000,00