Dados do pagamento de número 24040025


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 11.600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.600,00 44787 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 175803

Dados do empenho de número 01020034
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '032-2023FME-PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão do Programa Salário Educação-QSE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. PREGÃO Nº032/2023FME-PE E ARP-2410002/2023FME.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020034 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 11.600,00
19040026 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 11.600,00
24040025 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 11.600,00