Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030037
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 2.439,93 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.439,93 | 32103 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 414514 |
Dados do empenho de número 26020018
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FERREIRA COMER CIO EIRELI - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '006-2023FMAS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.130 - Gestão Desentralizada do Programa Bolsa Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO Nº006-2023FMAS E ARP-20230100FMAS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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26020018 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.439,93 |
13030019 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.439,93 |
21030037 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.439,93 |