Dados do pagamento de número 21030045


  • Data do pagamento 21/03/2024
  • Valor 2.517,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.517,30 32103 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 438480

Dados do empenho de número 26020019
  • Empenho feito em 26/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FERREIRA COMER CIO EIRELI - M E
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '006-2023FMAS'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
  • Projeto / Atividade: 2.122 - Primeira Infância no SUAS-Programa Criança Feliz
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PREGÃO Nº006-2023FMAS E ARP-20230100FMAS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26020019 26 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 2.517,30
13030005 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.517,30
21030045 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.517,30