Dados do pagamento de número 04030045


  • Data do pagamento 04/03/2024
  • Valor 5.400,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.400,00 30401 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 570575

Dados do empenho de número 27020017
  • Empenho feito em 27/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: M. DALILA DE O LIVEIRA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
  • Projeto / Atividade: 2.125 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS -Custeio
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Emendas parlamentares de bancada
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27020017 27 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 5.400,00
01030002 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.400,00
04030045 4 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.400,00