Dados do pagamento de número 18030019


  • Data do pagamento 18/03/2024
  • Valor 27,93 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 27,93 0 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 615676

Dados do empenho de número 06030006
  • Empenho feito em 06/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: S O CORDEIRO D E SOUZA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '043-2023PMT-PE'
  • Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Cidade Para Viver Bem-Municipio Sustentável
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO Nº043-2023PMT-PE E ARP-2601002/2024ADM.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030006 6 de março de 2024 Empenho Realizado 2.589,60
27030013 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.589,60
05040014 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.589,60