Dados do pagamento de número 13030017


  • Data do pagamento 13/03/2024
  • Valor 2.635,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.635,00 31301 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 589969

Dados do empenho de número 07030003
  • Empenho feito em 07/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO CENTER WF SOCIEDADE UNI PESSOAL LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Do Dir. da Crianaça e do Adolescen
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
  • Projeto / Atividade: 2.140 - Manutenção do Conselho Tutelar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MONTAGEM DE MOTOR E CABEÇOTE DE VEÍCULO CITROEN PLACA QEH-2077, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07030003 7 de março de 2024 Empenho Realizado 2.635,00
08030017 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.635,00
13030017 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.635,00