Dados do pagamento de número 15040019


  • Data do pagamento 15/04/2024
  • Valor 1.816,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.816,80 41512 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 43566X

Dados do empenho de número 18030019
  • Empenho feito em 18/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: C. MATOS ALVES -ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
  • Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18030019 18 de março de 2024 Empenho Realizado 1.816,80
18030010 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.816,80
15040019 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.816,80