Dados do pagamento de número 27030088


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 2.362,34 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.362,34 32703 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 436437

Dados do empenho de número 12030009
  • Empenho feito em 12/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
  • Projeto / Atividade: 2.132 - Manutenção dos Beneficios Eventuais
  • Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12030009 12 de março de 2024 Empenho Realizado 2.362,34
13030024 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.362,34
27030088 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.362,34