Dados do pagamento de número 25040019


  • Data do pagamento 25/04/2024
  • Valor 4.872,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.872,20 42501 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 175803

Dados do empenho de número 16040011
  • Empenho feito em 16/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FERREIRA COMER CIO EIRELI - M E
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '004-2023FME-PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
  • Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão do Programa Salário Educação-QSE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO GESTÃO DO PROGRAMA SALÃRIO EDUCAÇÃO - QSE. PREGÃO Nº004-2023FME-PE E CONTRATO Nº20230130-FME.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16040011 16 de abril de 2024 Empenho Realizado 4.872,20
17040018 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.872,20
25040019 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.872,20