Dados do pagamento de número 03050002


  • Data do pagamento 03/05/2024
  • Valor 5.546,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.435,08 50303 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 81930

Dados do empenho de número 19040003
  • Empenho feito em 19/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. ANTUNES DE SOUZA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '038-2023PMT-PE'
  • Unidade orçamentária: 006 - Sec. de Administração e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Governo Mais Perto de Você
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE CARACOL DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO Nº038-2023PMT-PE E ARP-2112003/2023ADM.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19040003 19 de abril de 2024 Empenho Realizado 5.546,00
24040012 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.546,00
03050002 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 5.546,00