Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 03050031
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 2.839,98 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.839,98 | 50302 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 41462X |
Dados do empenho de número 19040010
- Empenho feito em 19/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: F. CAMPOS DA S ILVA DISTRIBUI DORA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.127 - Bloco de Proteção Social Básica-SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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19040010 | 19 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.839,98 |
23040027 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.839,98 |
03050031 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.839,98 |