Dados do pagamento de número 03050023


  • Data do pagamento 03/05/2024
  • Valor 5.650,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.650,00 50301 Banco do Brasil S.A. ITAITUBA 0754 442593

Dados do empenho de número 22040021
  • Empenho feito em 22/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: 48.150.958 DAN IEL OLIVEIRA D E SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
  • Projeto / Atividade: 2.099 - Gestão do Programa Saúde Bucal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22040021 22 de abril de 2024 Empenho Realizado 5.650,00
23040028 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.650,00
03050023 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 5.650,00