Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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13/05/2024 | 19040039 004 - Fundo Municipal de Sáude aquisição de material para manutenção e conservação de veículos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X09.298/0001-XX AUTO CENTER DE STAK PEÇAS E S ERVIÇOS TUCUMA LTDA |
Dispensa | Realizado | 593,00 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 12040001 004 - Fundo Municipal de Sáude aquisição de material para manutenção e conservação de veículos para atender as demandas do Tratamento Fora de Domicílio TFD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X09.298/0001-XX AUTO CENTER DE STAK PEÇAS E S ERVIÇOS TUCUMA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.406,00 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 17040050 001 - Prefeitura Municipal de Tucumã aquisição de material eletrico , para atender as demandas desta secretaria. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.768/0001-XX PRAVALUZ COMER CIO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.220,09 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 17040032 004 - Fundo Municipal de Sáude aquisição de material eletrico, para atender as demandas da Atenção Primária de Saúde. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.768/0001-XX PRAVALUZ COMER CIO LTDA |
Pregão | Realizado | 8.024,16 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 07050006 004 - Fundo Municipal de Sáude aquisição de combustivel para atender as necessidades do Centro Ambulatorial de Saúde. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X65.113/0001-XX SUPER POSTO TR ANSBRASIL LTDA |
Pregão | Realizado | 4.582,74 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 09050025 003 - Fundo Municipal de Educação-SEMEC concessão de 02(duas) diárias ao seridor Romário Araújo da Silva (motorista), para realizar viagem à cidade de Redenção-PA, com a finalidade em conduzir veículo Câmara Fria, placa OFS4B60, pertencente a SEMAE, para realizar revisão de assistencia de ar condicionado, no período de 13 a 14 de maio de 2024. Conforme Portaria de Viagem nº286/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.826.302-XX ROMARIO ARAUJO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 02050017 003 - Fundo Municipal de Educação-SEMEC Aquisição de Genêros Alimenticios, para o fornecimento da alimentação Escolar. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.330/0001-XX CAMARGUS DITRI BUIDORA DE ALI MENTOS LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 6.374,20 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 02050020 003 - Fundo Municipal de Educação-SEMEC aquisição de gêneros alimenticíos para atender as demandas da alimentação escolar. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.218/0001-XX WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 14.461,85 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 19040041 004 - Fundo Municipal de Sáude aquisição de material para manutenção e conservação de veículos para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF`S. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X09.298/0001-XX AUTO CENTER DE STAK PEÇAS E S ERVIÇOS TUCUMA LTDA |
Dispensa | Realizado | 291,50 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 18040023 004 - Fundo Municipal de Sáude aquisição de material para manutenção e conservação de veículos para atender as demandas desta Secretaria. Placa QEM3679. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X09.298/0001-XX AUTO CENTER DE STAK PEÇAS E S ERVIÇOS TUCUMA LTDA |
Dispensa | Realizado | 5.164,10 | visibility Detalhes |
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