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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 15040017


  • Data do pagamento 15/04/2024
  • Valor 656.031,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.343,97 10405 Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) TUCURUI PA 1079 450000048
N/A Débito 571.849,67 10415 Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) TUCURUI PA 1079 450000048
N/A Débito 8.518,36 10416 Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) TUCURUI PA 1079 450000048
N/A Débito 22.719,36 10417 Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) TUCURUI PA 1079 450000048
N/A Débito 6.780,90 10418 Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) TUCURUI PA 1079 450000048
N/A Débito 13.471,73 10419 Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) TUCURUI PA 1079 450000048
N/A Débito 8.353,93 10423 Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) TUCURUI PA 1079 450000048
N/A Débito 5.312,82 10426 Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) TUCURUI PA 1079 450000048
N/A Débito 695,79 10429 Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) TUCURUI PA 1079 450000048
N/A Débito 9.626,99 10514 Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) TUCURUI PA 1079 450000048

Dados do empenho de número 27030040
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PGTO- ENS. INFANTIL MAGISTÉRIO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 009 - Fundeb
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 365 - Educação Infantil
  • Programa de governo: 1011 - Educação de Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.046 - FUNDEB - Remuneração de Profissionais da Educação Básica - Ensino Infantil
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
  • Histórico: Vencimentos e Salários dos servidores CONTRATADOS. Referente à folha de março/2024. Infantil Magistério.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030040 27 de março de 2024 Empenho Realizado 736.625,79
27030042 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 736.625,79
05040003 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.343,97
15040017 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 656.031,00
16040016 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 8.518,36
17040011 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 22.719,36
18040009 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.780,90
19040033 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 13.471,73
23040028 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 8.353,93
26040046 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.312,82
29040018 29 de abril de 2024 Pagamento Realizado 695,79
14050003 14 de maio de 2024 Pagamento Realizado 9.626,99