PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16040016
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 8.518,36 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.343,97 | 10405 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 571.849,67 | 10415 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 8.518,36 | 10416 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 22.719,36 | 10417 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 6.780,90 | 10418 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 13.471,73 | 10419 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 8.353,93 | 10423 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 5.312,82 | 10426 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 695,79 | 10429 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 9.626,99 | 10514 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
Dados do empenho de número 27030040
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PGTO- ENS. INFANTIL MAGISTÉRIO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 1011 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.046 - FUNDEB - Remuneração de Profissionais da Educação Básica - Ensino Infantil
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
- Histórico: Vencimentos e Salários dos servidores CONTRATADOS. Referente à folha de março/2024. Infantil Magistério.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
27030040 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 736.625,79 |
27030042 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 736.625,79 |
05040003 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.343,97 |
15040017 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 656.031,00 |
16040016 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.518,36 |
17040011 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.719,36 |
18040009 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.780,90 |
19040033 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.471,73 |
23040028 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.353,93 |
26040046 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.312,82 |
29040018 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 695,79 |
14050003 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.626,99 |