PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 14/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18040005
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 7.143,11 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 604.616,73 | 10410 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 42.173,77 | 10415 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 11.022,24 | 10423 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 5.440,91 | 10419 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 4.020,68 | 10416 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 9.827,00 | 10417 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 7.143,11 | 10418 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 16.377,08 | 10426 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 13.252,67 | 10429 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 12.551,68 | 10514 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
Dados do empenho de número 01040129
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PGTO- ENS. FUNDAMEN TAL APOIO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1011 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.050 - FUNDEB - Suporte Administrativo e Operacional Ao Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
- Histórico: Vencimentos e Salários dos servidores CONTRATADOS. Referente à folha de março/2024. Fund. Apoio.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01040129 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 801.021,98 |
01040085 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 801.021,98 |
10040029 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 674.909,04 |
15040013 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.173,77 |
16040013 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.020,68 |
17040008 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.827,00 |
18040005 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.143,11 |
19040030 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.440,91 |
23040016 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.022,24 |
26040041 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.377,08 |
29040014 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.252,67 |
14050004 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.551,68 |