PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 14/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 14050005
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 1.434,60 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 202.623,83 | 10410 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 13.260,12 | 10416 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 9.721,54 | 10417 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 6.200,10 | 10418 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 4.175,30 | 10419 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 7.109,34 | 10423 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 5.372,57 | 10426 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 8.874,34 | 10429 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 9.800,72 | 10415 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 1.434,60 | 10514 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
Dados do empenho de número 01040131
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PGTO- ENS. INFANTIL APOIO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 1011 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.049 - FUNDEB - Suporte Administrativo e Operacional ao Ensino Infantil
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
- Histórico: Vencimentos e Salários dos servidores CONTRATADOS. Referente à folha de março/2024. Infantil Apoio.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01040131 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 292.573,83 |
01040090 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 292.573,83 |
10040030 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 225.319,10 |
15040014 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.800,72 |
16040024 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.260,12 |
17040009 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.721,54 |
18040006 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.200,10 |
19040031 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.175,30 |
23040020 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.109,34 |
26040042 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.372,57 |
29040015 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.874,34 |
14050005 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.434,60 |