DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 23010010



  • Data da liquidação: 23/01/2023
  • Valor: 11.865,60 R$
  • Nota fiscal: 2334
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 23/01/2023

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AGUA SANITÁRIA 2 LITROS 200,00 UNIDADE 750,00
Esponja de Aço, pacot com 08 buchas 100,00 PACOTE 165,00
LIMPADOR MULTIUSO 57,00 CAIXA 6.384,00
Limpador para piso rustico (tipo pedrex) 2lt ou similar 100,00 UNIDADE 1.185,00
Luva de borracha látex multiuso, para limpeza (amarela) P/M/G 150,00 PAR 963,00
RODO EM PVC COM 30 CM, COM CABO 60,00 UNIDADE 876,00
Sabão em pó 180,00 UNIDADE 1.101,60
Sabão em pó multiação, partícula 105,00 UNIDADE 441,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.865,60 21013 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

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