Dados do pagamento de número 01020008


  • Data do pagamento 01/02/2023
  • Valor 506,35 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 506,35 20102 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 109096

Dados do empenho de número 02010035
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0002 - Gestão da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Tarifa de Energia Elétrica da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social de Vitoria do Xingu-Pa, CREAS. Referente ao ano 2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010012 2 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 992,14
02010035 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 72.000,00
01020008 1 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 506,35
01020102 1 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 506,35
10020039 10 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 408,68
08030001 8 de março de 2023 Pagamento Realizado 408,68
15030019 15 de março de 2023 Liquidação Realizado 458,38
30030002 30 de março de 2023 Pagamento Realizado 458,38
06040003 6 de abril de 2023 Liquidação Realizado 519,37
14040002 14 de abril de 2023 Pagamento Realizado 519,37
05050011 5 de maio de 2023 Liquidação Realizado 397,90
05060038 5 de junho de 2023 Liquidação Realizado 542,50
06060032 6 de junho de 2023 Pagamento Realizado 397,90
03070031 3 de julho de 2023 Pagamento Realizado 542,50
05070024 5 de julho de 2023 Liquidação Realizado 822,34
26070002 26 de julho de 2023 Pagamento Realizado 822,34
04080002 4 de agosto de 2023 Liquidação Realizado 792,20
25080007 25 de agosto de 2023 Pagamento Realizado 792,20
04090051 4 de setembro de 2023 Liquidação Realizado 962,48
06100040 6 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 962,48
06100008 6 de outubro de 2023 Liquidação Realizado 1.045,64