Dados do pagamento de número 11010028


  • Data do pagamento 11/01/2023
  • Valor 30.065,73 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 30.065,73 11109 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 109096

Dados do empenho de número 02010028
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-024-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0002 - Gestão da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Emissão de Passagens Aereas, para atender a Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social de Vitoria do Xingu-Pa. Conforme pregão nº 9/2022-024PMVX e contrato nº 20220253.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010028 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 30.065,73
02010014 2 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 30.065,73
11010028 11 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 30.065,73