Dados do pagamento de número 20010006


  • Data do pagamento 20/01/2023
  • Valor 27.794,37 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 23.972,65 12001 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114901

Dados do empenho de número 16010012
  • Empenho feito em 16/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ROSELI APARECI DA DE ALMEIDA BRAGA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0203 - Bloco de Gestão da Politica de Saude
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16010012 16 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 27.794,37
16010003 16 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 27.794,37
20010006 20 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 27.794,37