Dados do pagamento de número 19010010


  • Data do pagamento 19/01/2023
  • Valor 14.599,41 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.599,41 75441 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114901

Dados do empenho de número 05010020
  • Empenho feito em 05/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CARVALHO CONST RUCOES E CONSU LTORIA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2021-027PMVX'
  • Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0203 - Bloco de Gestão da Politica de Saude
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: Prestação de serviços de locação de veiculos destinados a atender a demanda do Hospital Municipal, setor vinculado a secretaria de saúde do Municipio de vitória do xingu-PA.Conforme contrato nº20210219 pregão nº9/2021-027PMVX.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05010020 5 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 14.599,41
10010016 10 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 14.599,41
19010010 19 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 14.599,41