Dados do pagamento de número 13010037


  • Data do pagamento 13/01/2023
  • Valor 45.661,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 45.661,00 77152 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 02010074
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: C. DA S. SOUSA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-042-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 007 - Sec. de Obras, Viação e Infra-Estrutura
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Gestão da Política de Infra Estrutura
  • Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Aquisição de material para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme Pregão nº 9/2022-042, Contrato nº 20220580.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010074 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 45.661,00
13010008 13 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 45.661,00
13010037 13 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 45.661,00