Dados do pagamento de número 28030009


  • Data do pagamento 28/03/2023
  • Valor 4.410,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.410,00 32801 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 28030002
  • Empenho feito em 28/03/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A D DO N BOTEL HO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-020-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria de Financas
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Aquisiçao de Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças de Vitoria do Xingu-Pa. Conforme pregão nº9/2022-020PMVX e contrato nº20220375.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28030002 28 de março de 2023 Empenho Realizado 4.410,00
28030006 28 de março de 2023 Liquidação Realizado 4.410,00
28030009 28 de março de 2023 Pagamento Realizado 4.410,00