Dados do pagamento de número 04050042


  • Data do pagamento 04/05/2023
  • Valor 10.242,71 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.242,71 50422 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 03040011
  • Empenho feito em 03/04/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A D DO N BOTEL HO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-002-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de Peças e acessorios para manutenção de Centrais de Ar e refrigeradores em geral. Conforme: Pregão nº9/2023-002-PMVX e Contrato nº20230058.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03040011 3 de abril de 2023 Empenho Realizado 10.242,71
04040024 4 de abril de 2023 Liquidação Realizado 10.242,71
04050042 4 de maio de 2023 Pagamento Realizado 10.242,71