Dados do pagamento de número 02060054


  • Data do pagamento 02/06/2023
  • Valor 45.697,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 45.697,50 77152 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 01030046
  • Empenho feito em 01/03/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: C. DA S. SOUSA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2021-103-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 006 - Secretaria de Agricultura e Pesca
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 605 - Abastecimento
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 1.004 - Projeto Integrado de Pisicultura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de material para o fomento a Piscicultura, Aviários e Viveiro Municipal, destinados a atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento. Conforme: Pregão nº 9/2021-103-PMVX e Contrato nº 2022004001.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030046 1 de março de 2023 Empenho Realizado 831.395,50
29050026 29 de maio de 2023 Pagamento Realizado 49.060,00
29050029 29 de maio de 2023 Liquidação Realizado 29.720,00
29050028 29 de maio de 2023 Liquidação Realizado 41.020,00
29050027 29 de maio de 2023 Liquidação Realizado 44.045,00
29050026 29 de maio de 2023 Liquidação Realizado 49.060,00
31050121 31 de maio de 2023 Pagamento Realizado 44.045,00
31050123 31 de maio de 2023 Pagamento Realizado 29.720,00
31050122 31 de maio de 2023 Pagamento Realizado 41.020,00
01060056 1 de junho de 2023 Liquidação Realizado 45.697,50
01060055 1 de junho de 2023 Liquidação Realizado 46.895,50
01060054 1 de junho de 2023 Liquidação Realizado 44.545,00
02060053 2 de junho de 2023 Pagamento Realizado 46.895,50
02060052 2 de junho de 2023 Pagamento Realizado 44.545,00
02060054 2 de junho de 2023 Pagamento Realizado 45.697,50
03070036 3 de julho de 2023 Liquidação Realizado 69.785,00
03070084 3 de julho de 2023 Liquidação Realizado 70.677,50
03070083 3 de julho de 2023 Liquidação Realizado 57.565,50
03070046 3 de julho de 2023 Liquidação Realizado 30.128,00
03070045 3 de julho de 2023 Liquidação Realizado 30.027,50
07070042 7 de julho de 2023 Pagamento Realizado 30.128,00
07070041 7 de julho de 2023 Pagamento Realizado 30.027,50
07070039 7 de julho de 2023 Pagamento Realizado 69.785,00
14070008 14 de julho de 2023 Pagamento Realizado 70.677,50
14070007 14 de julho de 2023 Pagamento Realizado 57.565,50
01110025 1 de novembro de 2023 Empenho Anulado 272.229,00