Dados do pagamento de número 05050081


  • Data do pagamento 05/05/2023
  • Valor 37.865,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 37.865,00 77152 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 01030047
  • Empenho feito em 01/03/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: C. DA S. SOUSA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2021-103-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 006 - Secretaria de Agricultura e Pesca
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 605 - Abastecimento
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 1.004 - Projeto Integrado de Pisicultura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de material para o fomento a Piscicultura, Aviários e Viveiro Municipal, destinados a atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento. Conforme: Pregão nº 9/2021-103-PMVX e Contrato nº 2022004001.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030047 1 de março de 2023 Empenho Realizado 357.207,50
13040029 13 de abril de 2023 Pagamento Realizado 29.650,00
13040023 13 de abril de 2023 Liquidação Realizado 41.400,00
13040020 13 de abril de 2023 Liquidação Realizado 29.650,00
13040037 13 de abril de 2023 Pagamento Realizado 32.840,00
13040036 13 de abril de 2023 Pagamento Realizado 22.300,00
13040035 13 de abril de 2023 Pagamento Realizado 38.720,00
13040034 13 de abril de 2023 Pagamento Realizado 41.400,00
13040033 13 de abril de 2023 Pagamento Realizado 45.675,00
13040028 13 de abril de 2023 Liquidação Realizado 32.840,00
13040027 13 de abril de 2023 Liquidação Realizado 22.300,00
13040026 13 de abril de 2023 Liquidação Realizado 38.720,00
13040024 13 de abril de 2023 Liquidação Realizado 45.675,00
03050031 3 de maio de 2023 Liquidação Realizado 35.067,50
03050030 3 de maio de 2023 Liquidação Realizado 41.100,00
03050029 3 de maio de 2023 Liquidação Realizado 37.865,00
05050081 5 de maio de 2023 Pagamento Realizado 37.865,00
05050082 5 de maio de 2023 Pagamento Realizado 41.100,00
05050083 5 de maio de 2023 Pagamento Realizado 35.067,50
01120060 1 de dezembro de 2023 Empenho Anulado 32.590,00