Dados do pagamento de número 03050026


  • Data do pagamento 03/05/2023
  • Valor 17.108,26 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 17.108,26 50305 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 772798

Dados do empenho de número 11040025
  • Empenho feito em 11/04/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A GOMES DE SOU ZA & CIA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-002-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Gestão da Política de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.058 - Manutençao da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E REFRIGERADORES EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 9-2023-002-PMVX E CONTRATO Nº 20230097.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11040025 11 de abril de 2023 Empenho Realizado 45.720,83
20040032 20 de abril de 2023 Liquidação Realizado 17.108,26
20040015 20 de abril de 2023 Liquidação Realizado 28.612,57
03050087 3 de maio de 2023 Pagamento Realizado 28.612,57
03050026 3 de maio de 2023 Pagamento Realizado 17.108,26