Dados do pagamento de número 12050026


  • Data do pagamento 12/05/2023
  • Valor 8.045,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.045,00 120523 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 11050010
  • Empenho feito em 11/05/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A D DO N BOTEL HO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-002-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria de Financas
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0005 - Administraçao
  • Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Aquisiçao de Fornecimento de peças de reposiçao para manutençao de centrais de ar para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças de Vitoria do Xingu-Pa. Conforme: Pregão nº9/2023-002PMVX e Contrato nº 20230147.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11050010 11 de maio de 2023 Empenho Realizado 8.045,00
12050022 12 de maio de 2023 Liquidação Realizado 8.045,00
12050026 12 de maio de 2023 Pagamento Realizado 8.045,00