Dados do pagamento de número 01060065


  • Data do pagamento 01/06/2023
  • Valor 2.681,02 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.681,02 60140 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 772798

Dados do empenho de número 03040122
  • Empenho feito em 03/04/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: R. DO AMARAL R ODRIGUES LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-003-FME'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
  • Programa de governo: 0013 - Ensino Jovens e Adultos
  • Projeto / Atividade: 2.080 - Manutenção do Programa PEAE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transf. Rec. dos Estados Educação
  • Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Vitoria do Xingu-PA.Conforme pregão nº9/2023-003-FME e Contrato nº20230093. (Abril de 2023).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03040122 3 de abril de 2023 Empenho Realizado 2.681,02
26050031 26 de maio de 2023 Liquidação Realizado 2.681,02
01060065 1 de junho de 2023 Pagamento Realizado 2.681,02