Dados do pagamento de número 01080005


  • Data do pagamento 01/08/2023
  • Valor 18.695,43 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 18.695,43 80103 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 772798

Dados do empenho de número 14060015
  • Empenho feito em 14/06/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A GOMES DE SOU ZA & CIA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-002-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Gestão da Política de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.058 - Manutençao da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E REFRIGERADORES EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU-PA. CONFORME PREGÃO Nº 9/2023-002MPVX E CONTRATO Nº 20230097.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14060015 14 de junho de 2023 Empenho Realizado 18.695,43
28060009 28 de junho de 2023 Liquidação Realizado 18.695,43
01080005 1 de agosto de 2023 Pagamento Realizado 18.695,43