Dados do pagamento de número 13100039


  • Data do pagamento 13/10/2023
  • Valor 35.290,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 35.290,00 101311 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 03070034
  • Empenho feito em 03/07/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MS LUBRIFICANT ES AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-017-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 006 - Secretaria de Agricultura e Pesca
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 605 - Abastecimento
  • Programa de governo: 0003 - Gestão da Política de Agricultura e Abastecimento
  • Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pesca
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
  • Histórico: Aquisição de material de consumo, filtros e lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento. Conforme: Pregão nº 9/2022-017-PMVX e Contrato nº 20220271.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03070034 3 de julho de 2023 Empenho Realizado 35.290,00
01080009 1 de agosto de 2023 Liquidação Realizado 35.290,00
13100039 13 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 35.290,00