Dados do pagamento de número 10020018


  • Data do pagamento 10/02/2023
  • Valor 13.345,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.345,00 6098 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

Dados do empenho de número 19010018
  • Empenho feito em 19/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A MUSICAL PROD UCOES EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2021-084-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 007 - Sec. de Obras, Viação e Infra-Estrutura
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Gestão da Política de Infra Estrutura
  • Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Prestação de serviços realização de Eventos(incluindo Locação de Equipamentos), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura. Conforme: Pregão Nº 9/2021-084-PMVX e Contrato nº 20220137.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19010018 19 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 13.345,00
10020026 10 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 13.345,00
10020018 10 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 13.345,00