Dados do pagamento de número 06070126


  • Data do pagamento 06/07/2023
  • Valor 14.001,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.001,10 70611 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 611077

Dados do empenho de número 01020010
  • Empenho feito em 01/02/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-024-PMVX'
  • Unidade orçamentária: 006 - Secretaria de Agricultura e Pesca
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 605 - Abastecimento
  • Programa de governo: 0003 - Gestão da Política de Agricultura e Abastecimento
  • Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pesca
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Prestação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais internacionais, passagens terrestes intermunicipais, estaduais, fluvial e serviços de hetelaria, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento. Conforme: Pregão nº 9/2022-024-PMVX e Contrato nº 20220251.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020010 1 de fevereiro de 2023 Empenho Realizado 30.717,10
03040094 3 de abril de 2023 Liquidação Realizado 16.716,00
03040093 3 de abril de 2023 Liquidação Realizado 14.001,10
06070126 6 de julho de 2023 Pagamento Realizado 14.001,10
06070125 6 de julho de 2023 Pagamento Realizado 16.716,00