Dados do pagamento de número 30040048


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 363.589,06 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 250.557,33 43002 Banco Bradesco S.A. ALTAMIRA 1011 5333105

Dados do empenho de número 30040089
  • Empenho feito em 30/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO PAB CONTR ATADO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0201 - Bloco de Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção da Atencao Primaria em Atenção criança de 0 a 06 anos
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Folha de pagamento da secretaria municipal de saúde PAB CONTRATADO, Referente ao mês de ABRIL de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30040089 30 de abril de 2024 Empenho Realizado 363.589,06
30040087 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 363.589,06
30040048 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 363.589,06