Dados do pagamento de número 30040079


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 75.494,93 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 63.256,06 43003 Banco Bradesco S.A. ALTAMIRA 1011 5333105

Dados do empenho de número 30040110
  • Empenho feito em 30/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO ACS CONTR ATADO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0201 - Bloco de Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios-ACS
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Folha de pagamento da secretaria Municipal de saúde-ACS CONTRATADO, Referente ao mês de ABRIL de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30040110 30 de abril de 2024 Empenho Realizado 75.494,93
30040111 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 75.494,93
30040079 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 75.494,93