Dados do pagamento de número 01400545
- Data do pagamento 10/03/2015
- Valor 100,00 R$
Dados do empenho de número 01400281
- Empenho feito em 12/02/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 3015 - Fortalecimento da Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.066 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Rec. Impost. / Transf. Impost. - Saúde
- Histórico: CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01400281 | 12 de fevereiro de 2015 | Empenho | Realizado | 100,00 |
01400292 | 12 de fevereiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
01400545 | 10 de março de 2015 | Pagamento | Realizado | 100,00 |