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Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - RN

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º

  • Programa: 0010 - Infraestrutura
  • Descrição: sem descrição
  • Valor para o ano de 2017: R$2.944.132,30

Valores do programa no mês de 2017

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
2.944.132,30 2.684.132,30 347.968,63 2.336.163,67 7.796,66 7.796,66
Projeto atividade: Const. e Urba. de Praças e Canteiros

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2017: 1,00

Valores do projeto no mês de 2017

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
287.562,50 27.562,50 0,00 27.562,50 0,00 0,00

***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************

Projeto atividade: Mant. e Ampl. da rede Pub. de Abast. Dág ua

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2017: 1,00

Valores do projeto no mês de 2017

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
172.537,50 172.537,50 0,00 172.537,50 0,00 0,00

***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************

Projeto atividade: Construção de Aterro Sanitário

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2017: 1,00

Valores do projeto no mês de 2017

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
241.552,50 241.552,50 0,00 241.552,50 0,00 0,00

***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************

Projeto atividade: Const. Cons. de Pavim. em Vias Publicas

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2017: 1,00

Valores do projeto no mês de 2017

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
335.000,00 335.000,00 0,00 335.000,00 0,00 0,00

***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************

Projeto atividade: Const. de Bueiros,Mata burro e Pass. Mol hadas

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2017: 1,00

Valores do projeto no mês de 2017

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
172.537,50 172.537,50 0,00 172.537,50 0,00 0,00

***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************

Projeto atividade: Const. Ampl. e Cons. de Cemitérios Pub.

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2017: 1,00

Valores do projeto no mês de 2017

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
230.050,00 230.050,00 0,00 230.050,00 0,00 0,00

***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************

Projeto atividade: Ref. e amp. de Praça Pub. c/ um cent.de Inf. Tur. e Pavimentação

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2017: 1,00

Valores do projeto no mês de 2017

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
544.381,42 544.381,42 0,00 544.381,42 0,00 0,00

***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************

Projeto atividade: Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. u rbanos

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2017: 1,00

Valores do projeto no mês de 2017

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
960.510,88 960.510,88 347.968,63 612.542,25 7.796,66 7.796,66

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de

Data Empenho Descrição da despesa Valor (R$)
20/01/2017 02010005 exercício anterior. 6.672,28
30/01/2017 02010012 fornecimento de água. 909,56
30/01/2017 30010007 CREA. 214,82