Destalhes do empenho de número 04010044
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG
- CNPJ: XX.X14.217/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Programa de Gestao
- Projeto / Atividade: 2.051 - Programa Melhoria Acesso Qualidade-PMAQ Atenção Básica.
- Natureza da despesa: 3.1.90.16.00 - Outras Desp. Variáveis Pess oal Civil
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: o incentivo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ; conforme documentação em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010044 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 110.000,00 |
02020029 | 2 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.343,42 |
02020009 | 2 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 8.343,42 |
29020018 | 29 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.613,77 |
29020017 | 29 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 8.613,77 |
31030007 | 31 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.545,27 |
31030007 | 31 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.545,27 |
02050012 | 2 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.107,15 |
02050010 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.107,15 |
31050005 | 31 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.726,77 |
31050003 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 8.726,77 |
30060044 | 30 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.929,50 |
30060027 | 30 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 8.929,50 |
02080019 | 2 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.041,44 |
02080011 | 2 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.041,44 |
30080018 | 30 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.024,25 |
30080032 | 30 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.024,25 |
30090004 | 30 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.050,37 |
30090013 | 30 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 10.050,37 |
28100009 | 28 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.558,81 |
28100007 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.558,81 |
30110032 | 30 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.427,29 |
30110019 | 30 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.427,29 |