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Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa ( 02/01/2018 a 30/11/2022 ) - RN

Dados do pagamento de número 26010057


  • Data do pagamento 26/01/2022
  • Valor 90.038,62 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.011,14 24078 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 2.500,10 5524 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 2.145,99 31935 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 3.213,34 42779 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 3.032,48 24130 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 2.609,13 8997 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 3.274,16 24035 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 3.245,21 19922 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 1.998,83 23993 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 2.594,71 24041 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 1.765,60 8999 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 2.541,07 24873 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 3.347,64 24189 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 3.011,14 24055 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 3.032,48 24020 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 3.331,04 5051 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 2.037,86 23977 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 3.315,26 18283 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 2.129,05 11389 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 2.447,54 23962 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 3.071,96 24025 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 3.032,48 24083 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 2.560,86 24084 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 1.957,64 24128 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044
N/A Débito 2.828,01 24001 Banco do Brasil S.A. S.P. DO POTENGI 9849 338044

Dados do empenho de número 03010065
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ.Basica
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0042 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção do Ensino Fundamental - FEB-70%
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 70%
  • Histórico: vencimentos e vantagens dos professores do Ensino Fundamental FUNDEB 70%, do município de Ruy Barbosa-RN, durante o exercício financeiro de 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010065 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 681.960,00
25010007 25 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 90.038,62
25010008 25 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 40.503,05
26010057 26 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 90.038,62
26010059 26 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 40.503,05
24020029 24 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 90.989,15
24020033 24 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 40.503,05
24020030 24 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 40.503,05
24020027 24 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 90.989,15
28030005 28 de março de 2022 Liquidação Realizado 54.410,62
28030010 28 de março de 2022 Liquidação Realizado 117.230,83
29030005 29 de março de 2022 Pagamento Realizado 54.410,62
29030018 29 de março de 2022 Pagamento Realizado 117.230,83
27040016 27 de abril de 2022 Pagamento Realizado 117.605,68
27040012 27 de abril de 2022 Pagamento Realizado 54.810,47
27040009 27 de abril de 2022 Liquidação Realizado 117.605,68
27040007 27 de abril de 2022 Liquidação Realizado 54.810,47
26050007 26 de maio de 2022 Liquidação Realizado 55.863,93
26050013 26 de maio de 2022 Liquidação Realizado 20.004,60
26050037 26 de maio de 2022 Pagamento Realizado 20.004,60
26050025 26 de maio de 2022 Pagamento Realizado 55.863,93