CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 18/03/2024  doneData menor ou igual a 18/04/2024 
130 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.180.808,61
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
10/04/2024 10040019 01030040
001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
10040019
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X76.306/0001-XX
W.G.M.GALEGO D O POSTO NETO
Pregão Realizado 13.289,90 visibility Detalhes
10/04/2024 10040018 01030042
003 - Fundo Muncipal de Saúde AQUISIÇÃO DE PECAS, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OJY-9849.
10040018
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X96.822/0001-XX
SOUZA AUTO PEÇ AS LTDA ME
Carona Realizado 24.279,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040017 01030043
003 - Fundo Muncipal de Saúde AQUISIÇÃO DE PECAS, PARA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA: QGY-3187.
10040017
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X96.822/0001-XX
SOUZA AUTO PEÇ AS LTDA ME
Carona Realizado 5.766,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040016 04030002
003 - Fundo Muncipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA VICENCIA DE SOUZA.
10040016
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X86.315/0001-XX
DEX DISTRIBUID ORA LTDA
Pregão Realizado 6.959,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040015 04030001
003 - Fundo Muncipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS.
10040015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X86.315/0001-XX
DEX DISTRIBUID ORA LTDA
Pregão Realizado 6.855,40 visibility Detalhes
10/04/2024 10040014 01030041
003 - Fundo Muncipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10040014
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X76.306/0001-XX
W.G.M.GALEGO D O POSTO NETO
Pregão Realizado 14.138,25 visibility Detalhes
10/04/2024 10040013 01040005
005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ESCOLAS DESCIMINADAS EM ANEXO.
10040013
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X68.531/0001-XX
COOPERATIVA AG ROPECUARIA CAC HO DE OURO
Dispensa Realizado 76.473,31 visibility Detalhes
10/04/2024 10040012 08040001
005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME ORDEM EM ANEXO.
10040012
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X89.983/0001-XX
LUIZ GERONIMO DE OLIVEIRA NE TO 04510113412
Dispensa Realizado 50.000,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040011 19020004
005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto REFORMA E ADEUQAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO THIAGO GADELHA SIMAS.
10040011
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X57.757/0001-XX
RD SOLUCOES LT DA
Carona Realizado 103.592,85 visibility Detalhes
10/04/2024 10040010 01020026
003 - Fundo Muncipal de Saúde Venho através deste, solicitar a aquisição de combustíveis para atender as necessidades dos veículos HONDA/CG 125 FAN (OWE-2129) VW GOL (QGP-2283), VW GOL (QGY-3I87), VW GOL (QGY-3I97), VW GOL (QGY- 3I77), VWGOL (RGG-4F29), VW GOL (RGG-4F36), VW GOL (OJY-7D26), da secretaria de SAÚDE do município de São José do Campestre/RN.DE ACORDO COM O PREGÃO007/2022 SERÁ REALIZADO O DESCONTO DE 0,5% SOBRE O VALOR DATABELA DA ANP DO MUNICIPIO DEPARNAMIRIM-RN QUE ANTECEDE O FATURAMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO.
10040010
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X40.467/0001-XX
POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA
Pregão Realizado 41.822,95 visibility Detalhes

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