Dados do pagamento de número 18010010


  • Data do pagamento 18/01/2019
  • Valor 1.247,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 987,75 9877501 Caixa Econômica Federal SANTA CRUZ 0806 508
N/A Débito 752,94 258753 Caixa Econômica Federal SANTA CRUZ 0806 508
Retenções N/A 259,75 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 494,56 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010015
  • Empenho feito em 02/01/2019
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG SERVIDOR ES EFETIVOS AN TES DA CF/88 S ETOR APOIO ADM INIS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Tomé
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: os vencimentos e salários dos Servidores Efetivos antes da Constituição de 1988 da Câmara Municipal de São Tomé/RN, para o período de janeiro a junho de 2019, conforme a solicitação da Diretoria Geral desta Edilidade.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010015 2 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 18.360,00
18010010 18 de janeiro de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
18010005 18 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 2.495,00
18010014 18 de janeiro de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
19020004 19 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 2.495,00
20020017 20 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
20020016 20 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
19030008 19 de março de 2019 Liquidação Realizado 2.495,00
20030016 20 de março de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
20030017 20 de março de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
22030001 22 de março de 2019 Liquidação Realizado 1.247,50
22030003 22 de março de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
18040009 18 de abril de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
18040003 18 de abril de 2019 Liquidação Realizado 2.495,00
18040010 18 de abril de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
20050006 20 de maio de 2019 Liquidação Realizado 2.495,00
20050009 20 de maio de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
20050008 20 de maio de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
18060006 18 de junho de 2019 Liquidação Realizado 2.910,83
19060010 19 de junho de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
19060011 19 de junho de 2019 Pagamento Realizado 1.663,33
24060003 24 de junho de 2019 Liquidação Realizado 1.247,50
25060001 25 de junho de 2019 Pagamento Realizado 1.247,50
30070005 30 de julho de 2019 Empenho Anulado 479,17