Câmara Municipal de São Tomé ( 02/01/2018 a 24/12/2019 ) - RN
Dados do pagamento de número 18010010
- Data do pagamento 18/01/2019
- Valor 1.247,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 987,75 | 9877501 | Caixa Econômica Federal | SANTA CRUZ | 0806 | 508 |
N/A | Débito | 752,94 | 258753 | Caixa Econômica Federal | SANTA CRUZ | 0806 | 508 |
Retenções | N/A | 259,75 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Retenções | N/A | 494,56 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010015
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG SERVIDOR ES EFETIVOS AN TES DA CF/88 S ETOR APOIO ADM INIS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Tomé
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: os vencimentos e salários dos Servidores Efetivos antes da Constituição de 1988 da Câmara Municipal de São Tomé/RN, para o período de janeiro a junho de 2019, conforme a solicitação da Diretoria Geral desta Edilidade.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010015 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 18.360,00 |
18010010 | 18 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
18010005 | 18 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.495,00 |
18010014 | 18 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
19020004 | 19 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.495,00 |
20020017 | 20 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
20020016 | 20 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
19030008 | 19 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.495,00 |
20030016 | 20 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
20030017 | 20 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
22030001 | 22 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.247,50 |
22030003 | 22 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
18040009 | 18 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
18040003 | 18 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.495,00 |
18040010 | 18 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
20050006 | 20 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.495,00 |
20050009 | 20 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
20050008 | 20 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
18060006 | 18 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.910,83 |
19060010 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
19060011 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.663,33 |
24060003 | 24 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.247,50 |
25060001 | 25 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.247,50 |
30070005 | 30 de julho de 2019 | Empenho | Anulado | 479,17 |