User

Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza ( 02/01/2020 a 20/09/2023 ) - RN

Dados do pagamento de número 01020007


  • Data do pagamento 01/02/2023
  • Valor 787,64 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 606,00 0 Banco do Brasil S.A. SP POTENGI 9849 0304808
N/A Débito 787,64 0 Banco do Brasil S.A. SP POTENGI 9849 0304808
N/A Débito 606,00 0 Banco do Brasil S.A. SP POTENGI 9849 0304808
N/A Débito 787,64 0 Banco do Brasil S.A. SP POTENGI 9849 0304808
N/A Débito 1.542,70 0 Banco do Brasil S.A. SP POTENGI 9849 0304808

Dados do empenho de número 02010108
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FUNDO DE PREVI DENCIA - SOUZA PREV
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Previdencia - SOUZAPREV
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
  • Programa de governo: 0011 - Trilhas do Futuro - Turismo
  • Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção das Atividades do Souza Prev
  • Natureza da despesa: 3.1.90.01.00 - Aposentad. , reserva remun. e reformas
  • Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo
  • Histórico: a folha de pagamento dos pensionistas do mês de janeiro a abril do ano de 2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010108 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 18.500,00
01020004 1 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 606,00
01020002 1 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 4.329,98
01020008 1 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 1.542,70
01020007 1 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 787,64
01020006 1 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 606,00
01020005 1 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 787,64
17020007 17 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 4.879,78
17020018 17 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 4.879,78
24030006 24 de março de 2023 Liquidação Realizado 4.604,88
27030002 27 de março de 2023 Pagamento Realizado 4.604,88
02050022 2 de maio de 2023 Liquidação Realizado 4.604,88
02050008 2 de maio de 2023 Empenho Anulado 80,48
05050008 5 de maio de 2023 Pagamento Realizado 4.604,88